每個(gè)月財(cái)務(wù)人員都會(huì)要做會(huì)計(jì)報(bào)表,這是會(huì)計(jì)的基本工作之一,但是有的小企業(yè)因?yàn)橹挥幸粋€(gè)財(cái)務(wù)人員,會(huì)計(jì)和出納的工作都是由一個(gè)人做,所以事情就比較繁瑣,也就造成一些工作上的失誤,比如忘記申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,那么公司會(huì)計(jì)報(bào)表過(guò)了申報(bào)期還能報(bào)送嗎?
要去稅務(wù)局申報(bào),可能會(huì)產(chǎn)生有罰款。
照例零申報(bào),擔(dān)心被列入稅局重|點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象,給企業(yè)帶來(lái)稅收風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)在需要修改為有稅額的申報(bào)。
1.作廢該張報(bào)表:點(diǎn)擊主界面右上角【菜單】-【文件】,選擇【申報(bào)作廢】,選擇需要作廢的報(bào)表,點(diǎn)擊【作廢】,點(diǎn)擊【提交】。
2.在作廢界面單擊"作廢"時(shí),彈窗提示"已過(guò)申報(bào)期限,作廢后再申報(bào),如有稅款會(huì)產(chǎn)生滯納金,要繼續(xù)嗎?",默認(rèn)"是"。
3.作廢后重新申報(bào)、繳款即可,需要連同滯納金一起繳納。
存在適用不同稅率的應(yīng)稅收入時(shí),沒(méi)有單獨(dú)核算申報(bào),而是把低稅率應(yīng)稅收入?yún)R總到高稅率應(yīng)稅收入中進(jìn)行申報(bào),造成企業(yè)多交了稅款。現(xiàn)在需要修正。
1.應(yīng)稅收入應(yīng)按適用稅率進(jìn)行核算申報(bào)。
2.對(duì)于已經(jīng)扣款的申報(bào),網(wǎng)上申報(bào)目前無(wú)法作廢或撤銷(xiāo)。只能重新提供正確的申報(bào)表到辦稅服務(wù)廳前臺(tái)進(jìn)行補(bǔ)充(更正)申報(bào)。
享受增值稅即征即退的納稅人申報(bào)時(shí),誤把即征即退收入填寫(xiě)成當(dāng)期應(yīng)稅收入,影響了企業(yè)享受即征即退優(yōu)惠政策。現(xiàn)在需要修正。
1.如果無(wú)稅額,那么直接在網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)里作廢后重新申報(bào)。
2.如果有稅額,那么只能重新提供正確的申報(bào)表到辦稅服務(wù)廳前臺(tái)進(jìn)行補(bǔ)充(更正)申報(bào)。
會(huì)計(jì)報(bào)表填寫(xiě)錯(cuò)誤(也許是胡亂填寫(xiě)的),給企業(yè)帶來(lái)大的稅收風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)在需要修正。
1.會(huì)計(jì)報(bào)表及采集表,無(wú)需作廢。如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,在當(dāng)月內(nèi)可以多次申報(bào),后一次的數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)覆蓋前一次,直至正確為止。
2.即使是跨月,也可以再次填寫(xiě)并報(bào)送,注意重新填寫(xiě)時(shí)要選擇一下所屬期。
3.重新申報(bào)有個(gè)前提:要收到上一次發(fā)送出去的這張報(bào)表對(duì)應(yīng)的回執(zhí)后,才能再次填寫(xiě)報(bào)表,重新發(fā)送。
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